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Vorlage - 2022/077  

 
 
Betreff: Quartalsbericht zum 30.09.2022
Status:öffentlichVorlage-Art:Standardvorlage
Federführend:Region Aachen Bearbeiter/-in: Zierstedt, Björn
Beratungsfolge:
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband Kenntnisnahme
02.12.2022 
SI/2022/106 Ordentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverband ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Sachlage:

Als Anlage beigefügt ist der Bericht zum Stichtag 30.09.2022.

 

Erläuterungen:

a)      Allgemein

Der Bericht zeigt hinsichtlich der Ergebnis- und Finanzrechnung (Seite 1 und 2) in tabellarischer Form die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, ausgehend von den in der Haushaltssatzung festgelegten Ansätzen.

In der Spalte „Fortgeschriebener Ansatz 30.09.2022 ist der ¾-Jahresansatz ausgewiesen und stellt somit die theoretische Sollzahl zum Stichtag 30.09. dar. Diesen Sollzahlen werden die Ist-Zahlen zum 30.09. gegenübergestellt und die sich ergebenden Abweichungen in Plus oder Minus Beträgen angegeben. Des Weiteren enthält die Ergebnis- wie auch die Finanzrechnung die Gegenüberstellung der Jahresprognose im Vergleich zum Jahresplansatz sowie die sich daraus ergebenden Abweichungen.

 

b)      Ergebnisrechnung

Nach heutigem Planungsstand wird das Jahresergebnis einen Überschuss von 35.336 Euro ausweisen.

 

 

Sachkonto

Erläuterung

410300

Reduzierter Ertrag, durch den verzögerten Genehmigungsprozess der ZRR i.R. des Projektes Projektbüro Arbeit.

459100

Enthält die Forderungsvereinbarung zum Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

500100/ 502900/ 511200

Der reduzierte Personalaufwand resultiert zum einen aus dem Ausscheiden eines Mitarbeiters im Produkt 1501. Diese Stelle wurde intern neu besetzt. Zum anderen wurde eine Stelle in der allg. Verwaltung nicht nachbesetzt und zu erledigenden Aufgaben durch organisatorische und personelle Neustrukturierungen aufgefangen.

540102

Reduzierte Reiseaufwendungen aufgrund der durch die Corona-Pandemie neu etablierten Videokonferenzen

540310

Zusätzlicher Aufwand zur Erstellung der 3. Wirtschaftsstudie

549900

Enthält die Forderungsvereinbarung zum Grenzinfopunkt Aachen-Eurode

 

c)       Finanzrechnung

Die Jahresprognose ergibt einen Stand der liquiden Mittel zum Jahresende in voraussichtlicher Höhe von rd. 416.460 Euro. Dabei wurden die Einzahlungen im Bereich der Interreg-finanzierten Projekte sehr restriktiv eingeplant, da die Projekt-Refinanzierungen teils erheblich verspätet erfolgen. Dies hat zur Folge, dass der Region Aachen Zweckverband erneut einen sehr hohen Forderungsbestand zum Jahresabschluss ausweisen wird.

 

d)      Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung ist monatlich nach Einzahlungen und Auszahlungen aufgebaut. Innerhalb dieser Zahlungsströme sind die Hauptsachkonten aufgeführt. Für den Quartalsbericht zum 30.09.2022 ist der ursprünglichen Planung für den Monat September der Ist-Zustand gegenübergestellt sowie in der Fortschreibung bis um 31.12.2022 der Ist-Zustand des Oktobers sowie die Planungen für die Monate November und Dezember. Der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beträgt rund 416.460 Euro (vgl. c)).

 

e)      Kennzahlen

Wie der Kennzahlenübersicht zu entnehmen ist, ist die Zuwendungsquote im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren relativ unverändert. Dies hat zur Folge, dass der Region Aachen Zweckverband weiterhin notwendige Mittel über externe Fördermittel einwirbt und somit in finanzielle Vorleistung gehen muss, bevor die Refinanzierung über die jeweiligen Förderprogramm erfolgt und somit lediglich eine prognostizierte Liquidität 1. Grades von rd. 30 Prozent ausgewiesen werden kann. Die Liquidität 2. Grades, welche aufzeigt in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden könne, zeigt in der Prognose eine Deckung von rd. 105 Prozent auf.

Der Aufwandsdeckungsgrad wird im aktuellen Haushaltsjahr voraussichtlich bei 101,13 Prozent liegen; somit können die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

 

f)        Eigenkapitalentwicklung

Durch den prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von 35.336 Euro steigt das voraussichtliche Eigenkapital zum Jahresende auf 181.750 Euro an.

 


Beschlussempfehlung:

keine

 


Personelle Auswirkungen:

Anteilige Personal- und Sachkosten

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzierung im aktuellen Haushalt sichergestellt.

 


Anlage/n: 1

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 1 zur Vorlage 2022-077_Quartalsbericht zum 30.09.2022 (1041 KB)